为切实加强财政预算执行的监督,促进部门单位管好用好财政资金,区审计局派出审计组开展2023年度区本级预算执行及其他财政收支情况审计和区教育局、区水利局和区卫健局等3家部门单位2023年度预算执行及其他财政收支情况审计,对部分重点审计事项作了必要追溯和延伸。
此次审计调查发现存在以下主要问题。一是部分预算编制不够科学和规范;二是少数预算执行不够严格;三是内控制度执行不到位;四是少数财务管理不严格;五是部分会计核算不规范等。
针对以上问题,审计组提出相关审计建议。一是加强预算编制管理。明确财政部门、主管部门和有关预算单位的主体责任,增强预算约束力。二是严格预算执行管理。做好用款计划,依据职能和年度工作任务准确测算项目预算,控制和减少预算调整事项,维护预算严肃性。三是提高财务管理水平。强化财经法规法纪教育,认真落实中央八项规定,加强行政运行经费支出管理,规范会计核算,提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。