一.部门基本情况
1、职能职责
(2)负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展方面重大问题,组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻落实。
(6)负责组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;组织实施长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施。
(10)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划和计划,研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济和国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
(11)承办区政府公布的有关行政审批事项,承办上级交办的其他事项。
2、机构设置
(一)办公室(加挂社会发展股牌子)
(二)产业发展股(加挂区以工代赈办公室牌子)
(三)综合科技股
(四)固定资产投资股(加挂区招投标指导协调办公室牌子)
二、部门预算单位构成
区发改局纳入2018年部门预算编制范围的只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有区发改局本级。
三、部门收支概况
2018年部门预算收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括区发改局归口管理专项经费。
(一)收入预算:2018年年初预算数383.55万元,其中,一般公共预算拨款298.55万元,纳入公共预算管理的非税收入85万元,其他收入7.63万元。收入较去年增加2.72万元,主要是人员经费的增加。
注:本单位没有政府性基金预算收入,也就没有使用政府性基金预算安排的支出。
(二)支出预算:2018年年初预算数383.55万元,其中,一般公共服务319.16万元,社会保障和就业支出32.7万元,医疗卫生与计划生育支出21.2万元,住房保障支出18.12万元。支出较去年增加2.72万元,主要是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入319.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为347.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为44万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:资阳区全区立项争资工作支出20万元,主要用于与国家、省、市各级各部门联络汇报工作,为全区急需急用的各类上级资金争取取得突破,为全区所有部门单位立项争资服务;全区节能降耗工作支出2万元,主要用于承担参予研究资源、能源节约和综合利用规划工作经费,组织和协调国家、省、市安排我区新能源开发利用项目的有关前期工作费用;易地扶贫搬迁工作经费2万元,主要用于易地扶贫搬迁工作办公室的正常工作经费包括接待、会务、车辆、督查督办等;益沅桃城镇群建设办工作经费2万元,益沅桃城镇群建设办是2017年度新成立的机构,这部分工作经费主要用于该区域内所有项目建设前期工作服务经费,新机构的办公经费;涉农资金整合办工作经费3万元,主要用于资阳区涉农资金整合办办公室的正常工作经费;两型办工作经费5万元,主要用于两型社会建设工作经费的支出,两型办2017年的主要工作是:以两型项目建设为载体,以两型社会工作绩效考评为抓手,主攻两个层面,积极推进六项工作,为资阳区两型社会建设服务;资阳区价格认证工作经费3万元,承担接受国家机关委托对各类涉案物标的物进行价格鉴证工作,协助政府价格管理部门做好有关价格管理方面的事务性工作;资阳区优化经济发展环境办公经费7万元,主要用于指导优化经济发展环境相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作,开展重大项目信息收集汇总、监测预警、统计分析等工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款7.62万元,比2017年预算增加1.72万元,上升29.1%。原因主要是人均公务费增加,新增两名人员。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为28.8万元,其中,公务接待费21.8万元,公务用车运行费7万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少25万元,主要是落实中央“一年比一年减少三公经费”政策,严格控制三公经费的使用。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占有使用情况:截至2017年10月31日,共有车辆 1 辆,为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台,价值100万元以上专用设备0台。2018年部门预算安排增加车辆0台,预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购情况
2018年发改局政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:
本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算拨款20万元,主要绩效目标是:充分利用立项争资经费,为全区争取更多的到位资金 。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算表
5、一般公共预算支出预算表(按功能科目)
6、一般公共预算支出预算表(按政府预算经济科目)
7、一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济科目)
8、政府性基金支出预算表
9、“三公”经费预算公开表