今年以来,资阳区审计局在区委、区政府和上级审计部门的关心支持下,立足经济监督定位,依法履行审计监督职责,不断提升审计监督质效。现将2025年前三季度工作情况汇报如下:
一、所做主要工作
(一)审计项目情况
2025年我局审计计划安排23个项目,其中上级审计机关安排2个,区本级和部门预算执行审计3个,领导干部经济责任审计(自然资源资产审计)4个,财政财务收支审计1个,重点民生资金和项目专项审计(调查)2个,政府投资审计11个。截至9月底,我局已完成13个审计项目,查出管理不规范问题金额3222.76万元,审减政府投资1909.7万元,发现问题115个,提出审计建议41条,向区纪委监委移送问题线索6条。当前正在开展及下步需要进行的项目审计情况如下:
1.已分别向区民政局、迎风桥镇、大码头街道七公庙社区发出经济责任审计通知书,目前审计项目正在推进中,尚未结束现场审计。
2.区经管站2023年至2024年财政财务收支情况审计正在进行中,尚未结束现场审计。
3.目前我局正在实施的跟踪审计项目有12个,发现问题数量243个,重点关注投资上亿的重大工程以及项目的投资决策、审批、招标投标、资金分配、工程结算等关键环节,切实提高财政资金使用效益。
(二)审计整改情况
一是受省审计厅的委托,对区法院和区检察院财务省级统管改革落实情况审计调查的整改情况进行了督查和指导。区法院和区检察院立行立改和分阶段的问题整改到位率100%,持续整改的问题已正在推进并制定了具体计划和相关工作措施。通过督促整改,两院已上缴省财政2289.73万元,归还原渠道资金9.62万元,调整账务48.64万元,退还当事人执行款2520.15万元,完善制度5个,审计建议采纳9条。二是2024年立项的审计项目结转到2025年已完成的5个审计项目,立行立改类问题全部整改到位,涉及规范财务管理和工程建设方面的问题,已督促相关被审计单位建立完善制度4项,其他分阶段和持续整改问题正按整改的时间要求来加强指导和督促。三是2024年区本级审计项目反映的25个问题中,立行立改的24个,已整改23个,整改率96%;分阶段整改的1个,已整改到位,其余1个未整改问题均已制定了整改措施和计划,正有序推进。通过整改,拨付公共预算结转资金202.28万元,收回资金71.22万元。划解非税收入1645.69万元,清查并确认非税收入712.4万元,退回资金6.27万元,拨付工程改造资金尾款25万元,支付医疗救助金173.69万元,上缴非税7万元。
二、下一步的打算
(一)聚焦主责主业,全面履行审计监督职责
一是加强经济责任审计,根据审计计划,对区民政局、迎风桥镇、大码头街道七公庙社区的主要领导干部履职成效进行审计评价,精准揭示权力运行中的偏差和风险隐患,促进领导干部牢固树立和践行正确政绩观和权力观。二是扎实推进财务收支审计。聚焦区经管站财政财务收支情况,审查其收支真实性、合法性、合规性,关注资金使用是否符合预算与规定,评估资金使用效率与效果。三是强化政府投资审计,对部分重点项目从立项到竣工交付使用全过程进行跟踪审计,提高政府资金使用效益。
(二)聚焦审计质量,提高审计精准度
一是优化审计流程。完善审计项目立项、实施、报告等环节管理,推行审计项目全流程质量控制,确保审计结论客观公正。二是加强审计技术方法创新。组织做好省审计厅金审三期的学习运用,推广大数据审计应用,提高审计效率和精准度。三是强化审计成果运用。深入剖析审计中发现的关键问题与风险隐患,提高审计要情与审计专报编发数量和质量。
(三)聚焦审计整改,推动审计成果转化
一是压实整改责任。加强与被审计单位的沟通协调,明确整改责任主体和时限要求,推动审计整改“当下改”与“长久立”相结合。二是加强整改督促。用好“一台账两清单”,实施“对账销号”管理制度,加强与区两办督查室等部门单位的联动,做好跟踪督促指导检查。三是建立长效机制。针对审计发现的共性问题,推动相关单位完善制度、堵塞漏洞,从源头上防范问题再次发生。