2015年汽车路办事处部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共财政预算拨款 | 657.86 | 一、一般公共服务支出 | 316.97 | |
经费拨款 | 587.99 | 二、外交支出 | ||
纳入公共预算管的非税收入拨款 | 69.87 | 三、国防支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | |||
四、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
五、事业单位经营服务收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 1.00 | ||
六、其他收入 | 68.60 | 八、社会保障和就业支出 | 264.46 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45.32 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 58.97 | |||
十二、农林水支出 | 22.96 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 16.78 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、国债还本付息支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 726.46 | 本年支出合计 | 726.46 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余 | |||
八、结转结余 | ||||
收入总计 | 726.46 | 支出总计 | 726.46 | |